handbuch:kapitel_2:2.4.09_fremdrechnungsposition

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 +====== 2.04.09 Eingangsrechnungsposition ======
  
-====== 2.4.09 Position der Eingangsrechnung ====== 
  
 +Die Maske Eingangsrechnungsposition verwaltet die Positionen der Eingangsrechnungen. Dieses Dokument beinhaltet Informationen über das Projekt, den Netto- und Bruttobetrag der Position, der Umsatzsteuer,​ der Kostenart und die Information,​ ob die Position bereits fakturiert wurde.
  
-Die Maske Fremdrechnungsposition verwaltet die Positionen der EingangsrechnungenDieses Dokument beinhaltet Informationen über das Projekt, den Netto- und Bruttobetrag der Position, der Umsatzsteuer,​ der Kostenart und die Information,​ ob die Position bereits fakturiert wurde.+**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:​kapitel_2:​2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung|2.04.08 Eingangsrechnung]].
  
-**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [[handbuch:​kapitel_4:​4.4.03_eingangsrechnung_erfassen|4.4.03 Eingangsrechnung erfassen]]. +{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition1.jpg|}}
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-{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition1.gif?direct}}+
  
 Auf dem Reiter Stammblatt: Auf dem Reiter Stammblatt:
  
-  ​* **Stammblatt:​** +  * **Rechnung:​** ​Dieses Feld weist der Fremdrechnung eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, die vom System automatisch zugeordnet wird. 
-  ​* **Rechnung:​** +  * **Position:​** ​Dieses Feld kennzeichnet die Nummer der Fremdrechnungsposition anhand einer eindeutigen Nummer, die vom System automatisch vorbelegt wird. 
-  * **Position:​** +  * **Bezeichnung:​** ​In diesem Feld wird die Bezeichnung der Fremdrechnungsposition eingetragen. ​ 
-  * **Bezeichnung:​** +  * **Projekt:​** ​In diesem Feld wird das Projekt für die Fremdrechnungsposition zugeordnet. 
-  * **Projekt:​** +  * **Netto:​** ​In diesem Feld wird der Nettobetrag der Fremdrechnungspositionen definiert. Wird der Bruttobetrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch. 
-  * **Netto:​** +  * **Umsatzsteuer:​** ​Durch Auswahl der Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer,​ wird der Bruttobetrag der Position automatisch errechnet. Die Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden. 
-  * **Umsatzsteuer:​** +  * **Brutto:​** ​Dieses Feld kennzeichnet den Gesamtbetrag der Fremdrechnungsposition. Wird der Nettoertrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch. 
-  * **Brutto:​** +  * **Kostenart:​** ​Dieses Feld kennzeichnet die Kostenart der Rechnungsposition. Die Kostenarten können in der Maske Kostenart definiert und geändert werden. 
-  * **Kostenart:​** +  * **Bemerkung:​** ​Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zur Rechnungsposition.
-  * **Bemerkung:​**+
  
-{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition2.gif?direct}}+{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition2.jpg|}}
  
 Auf dem Reiter Arbeitspaket:​ Auf dem Reiter Arbeitspaket:​
  
-  * **Mitarbeiter:​** +  * **Mitarbeiter:​** ​Dieses Feld definiert den Bearbeiter des Arbeitspaketes. ​ 
-  * **Arbeitspaket:​** +  * **Arbeitspaket:​** ​Dieses Element beinhaltet den Link zum zugeordneten Arbeitspaket. 
-  * **Ist-Aufwand:​** +  * **Ist-Aufwand:​** ​Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden für das Arbeitspaket abgerechnet werden sollen. 
-  * **Zugeordnete Planaufwände:​** +  * **Zugeordnete Planaufwände:​** ​Dieses Feld gibt den zugeordneten Planaufwand für das Arbeitspaket an. 
-  * **Differenz:​** +  * **Differenz:​** ​Das Feld berechnet die Differenz aus dem Ist-Aufwand und den zugeordneten Planaufwand. 
-  * **Stundensatz:​**+  * **Stundensatz:​** ​Gibt den Wert des externen Stundensatzes an.
  
-{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition3.gif?direct}}+{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition3.jpg|}}
  
 Auf dem Reiter Artikel: Auf dem Reiter Artikel:
  
-{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition4.gif?direct}}+  * **Anzahl Artikel:** Das Feld gibt die Anzahl des Artikels an. 
 +  * **Artikel:​** In diesem Feld kann der Artikel ausgewählt werden. Folgend wird die Artikelbezeichnung angezeigt. 
 +  * **Budget:** Dieses Feld definiert das Budget (also die Kostenvorgabe) für den ausgewählten Artikel. 
 + 
 +{{:​handbuch:​kapitel_2:​eingangsrechnungsposition4.jpg|}}
  
 Auf dem Reiter Sonstiges: Auf dem Reiter Sonstiges:
  
-Die Maske besteht aus folgenden Elementen:+  * **Bestellposition:​** Dieses Feld definiert die Verlinkung zu der Bestellung aus der eine Eingangsrechnung bzw. Eingangsrechnungsposition erzeugt wurde. 
 +  * **Fertigstellungsgrad:​** Der Betrag der Eingangsrechnungsposition ergibt sich aus dem Produkt der Bestellposition und des Fertigstellungsgrades. (7283) 
 +  * **Externer Betrag (Angebotswert):​** Ist das Produkt aus der Stundenanzahl des Arbeitspaketes und dem Stundensatz der für das Arbeitspaket in der Eingangsrechungsposition hiterlegt wurde. 
 +  * **Fakturiert:​** In diesem Feld wird der Haken gesetzt, wenn die Eingangsrechnungsposition in eine Ausgangsrechnung übernommen und fakturiert wurde.  
 +  * **Ausgangsrechnung:​** Dieses Feld kennzeichnet und verlinkt in die Ausgangsrechnung in die die Eingangsrechnungsposition übernommen wurde. 
 +  * **Prüfstatus:​** Kennzeichnet den Prüfstatus der Eingangsrechnung. Über die Aktion -Eingangsrechnung überprüfen- wird der Status der Eingangsrechnungsposition auf -Prüfung beantragt- u.a. gesetzt. 
 +  * **Wareneingangspositionen:​** Durch die Aktion -Eingangsrechnung erzeugen- über eine Bestellung, wird automatisch eine Wareneingangsposition mit Bezeichnung,​ Artikel, Anzahl, Artikel etc. in der EIngangsrechnungsposition angelegt. 
 +  * **Eingangsrechnungspositionen für den Wareneingang:​** In diesem Feld werden Wareneingangspositionen angezeigt die bereits ohne Eingangsrechnung des Lieferanten an den Kunden weiterbelastet werden sollen. 
 +  * **Eingangsrechnungspositionen mit der Wareneingangsposition:​** Gleicht die Eingangsrechungspositionen mit den Wareneingangspositionen ab. 
 +  * **Status der Eingangsrechnung:​** Wenn eine Eingangsrechnungsposition ohne Lieferschein(Wareneingang) bzw. nur teilweise durch Lieferschein gedeckt ist, ist die Eingangsrechnungposition standardmäßig auf den Status „Geleistete Anzahlung“ gesetzt. Sobald eine Zuordnung (Verlinkung) zur Bestellung ​besteht. Bei Eingabe eines Wareneingangs kann dieser der Eingangsrechnung nachträglich zugewiesen werden. Wenn der Betrag der Eingangsrechnung mit den zugewiesenen Wareneingängen gedeckt ist, wird der Status auf „übernommen“ gesetzt. 
 +  * **Differenz Wareneingang-Eingangsrechnung:​** Ist die Summe der Differenz ​aus dem Wareneingangsbetrag - Betrag der Eingangsrechnung 
 + 
 +Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:
  
-    * **Rechnung:** Dieses Feld weist der Fremdrechnung eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, die vom System automatisch zugeordnet wird. +    * **Eingangsrechnung überprüfen:** Diese Aktion startet ​den Workflow zum Überprüfen ​der Eingansgrechnungsposition
-    * **Position:​** Dieses Feld kennzeichnet die Nummer der Fremdrechnungsposition anhand einer eindeutigen Nummer, die vom System automatisch vorbelegt wird. +    * **Eingangsrechnungsposition mit der Wareneingangsposition setzen:** Mit Hilfe dieser Aktion ​kann bei der Nutzung von Wareneingängen eine Wareneingangsposition zugeordnet ​werden. 
-    * **Bezeichnung:​** In diesem Feld wird die Bezeichnung der Fremdrechnungsposition eingetragen.  +    * **Liste mit Wareneingangspositionen bearbeiten:** Werden Wareneingänge genutztkann die Liste der Position zugeordneten Einträge mit dieser Aktion bearbeitet ​werden. 
-    * **Anzahl, Fremdleistung:​** Hier kann die Anzahl und die Art einer Fremdleistung angegeben werden, wenn sich die Position auf Fremdleistungen (beispielsweise Datenbanken,​ Hardware, ...) bezieht. Nach Betätigung des grünen Häkchens, werden aus den Ein- und Verkaufspreisen ​der Fremdleistung die internen und externen Budgets vom System bestimmt+    * **Zurücksetzen Prüfstatus:** Diese separatmit Rechten versehene Aktionerlaubt es den Prüfstatus der Eingansgrechnungsposition direkt ​und ohne Starten des Workflows zurückzusetzen.
-    * **Netto:** In diesem Feld wird der Nettobetrag der Fremdrechnungspositionen definiert. Wird der Bruttobetrag und die Umsatzsteuer eingegeben, berechnet das System diesen Wert automatisch. +
-    * **Umsatzsteuer:** Durch Auswahl der Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer,​ wird der Bruttobetrag der Position automatisch errechnet. Die Umsatzsteuer ​kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert ​werden. +
-    * **Brutto:** Dieses Feld kennzeichnet den Gesamtbetrag der Fremdrechnungsposition. Wird der Nettoertrag und die Umsatzsteuer eingegebenberechnet das System diesen Wert automatisch. +
-    * **Projekt:​** In diesem Feld wird das Projekt für die Fremdrechnungsposition zugeordnet. +
-    * **Kostenart:​** Dieses Feld kennzeichnet die Kostenart ​der Rechnungsposition. Die Kostenarten können in der Maske Kostenart definiert und geändert ​werden. +
-    * **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zur Rechnungsposition. +
-    * **Fakturiert:​** Dieses Element kennzeichnetob die Fremdrechnungsposition bereits abgerechnet ist. Dieses Kennzeichen wird vom System automatisch gesetztwenn die Fremdrechnungsposition in eine Rechnung übernommen wird und diese Rechnung fakturiert ist.+
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