User Tools

Site Tools


gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung [2018/05/15 10:31]
217.91.12.127
gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung [2020/04/23 11:33] (current)
heike [Stammblatt]
Line 10: Line 10:
 =====Stammblatt===== =====Stammblatt=====
  
- +{{:​gui5:​handbuch:​kapitel_2:​2.04.08-1.png|}}  
-{{:​gui5:​handbuch:​kapitel_2:​fakturamodul_eingangsrechnung.png|}} +    * **Basisinformationen:** 
-  +       * **Nr.:** Dieses Feld kennzeichnet die Fremdrechnung (in der Regel die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung). 
-    * **Stammblatt:** +       * **Status:** Dieses Feld wird vom System bestimmt und kennzeichnet den Status der Fremdrechnung anhand der getätigten Aktionen über die Funktion Aktion. Nach Neuanlage einer Fremdrechnung erhält dieses ​Feld automatisch den Status "Keine Fremdrechnung",​ bei der Übernahme des Angebots den Status "​Fremdrechnung übernommen"​ und nach dem Stornieren den Status "​Fremdrechnung storniert"​.
-       * **Bezeichnung:** Dieses Feld kennzeichnet die Fremdrechnung (in der Regel die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung). +
-       * **Status:** Dieses Feld wird vom System bestimmt und kennzeichnet den Status der Fremdrechnung anhand der getätigten Aktionen über die Funktion Aktion. Nach Neuanlage einer Fremdrechnung erhält dieses automatisch den Status "Keine Fremdrechnung",​ bei der Übernahme des Angebots den Status "​Fremdrechnung übernommen"​ und nach dem Stornieren den Status "​Fremdrechnung storniert"​.+
        * **Lieferant:​** Dieses Feld kennzeichnet den Lieferanten für die definierte Fremdrechnung. Die Lieferanten können in der Maske Kontakt (mit der Kontaktart Lieferant) definiert und geändert werden.        * **Lieferant:​** Dieses Feld kennzeichnet den Lieferanten für die definierte Fremdrechnung. Die Lieferanten können in der Maske Kontakt (mit der Kontaktart Lieferant) definiert und geändert werden.
 +       * **Weiterberechnung:​** Dieses Kennzeichen wird verwendet um eine Eingangsrechnung als abrechenbar für Ausgangsrechnungen zu kennzeichnen und auf die Eingangsrechnungsposition zu vererben.
        * **Zeitspanne (von/​bis):​** Diese Felder kennzeichnen das Leistungsintervall für die Fremdrechnung. Bei Dienstleistungen wird hier die Periode eingegeben, in der die abgerechneten Leistungen vom Lieferanten erbracht wurden. Diese Information wird für die Rechnungsabgrenzung in der Erfolgsrechnung benötigt. Wird dieses Intervall nicht gefüllt, wird vom System das Rechnungsdatum herangezogen.        * **Zeitspanne (von/​bis):​** Diese Felder kennzeichnen das Leistungsintervall für die Fremdrechnung. Bei Dienstleistungen wird hier die Periode eingegeben, in der die abgerechneten Leistungen vom Lieferanten erbracht wurden. Diese Information wird für die Rechnungsabgrenzung in der Erfolgsrechnung benötigt. Wird dieses Intervall nicht gefüllt, wird vom System das Rechnungsdatum herangezogen.
        * **Betrag:** In diesem Feld wird der Nettobetrag der Fremdrechnungspositionen automatisch vom System eingetragen.        * **Betrag:** In diesem Feld wird der Nettobetrag der Fremdrechnungspositionen automatisch vom System eingetragen.
        * **Brutto:** In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Fremdrechnungspositionen automatisch vom System eingetragen.        * **Brutto:** In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Fremdrechnungspositionen automatisch vom System eingetragen.
-       * **Bearbeiter:** In diesem Feld kann der Erfasser der Fremdrechnung aus dem Auswahlmenü eingetragen werden.+       * **Erfasser:** In diesem Feld kann der Erfasser der Fremdrechnung aus dem Auswahlmenü eingetragen werden.
        * **Rechnungsdatum:​** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Fremdrechnung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.        * **Rechnungsdatum:​** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Fremdrechnung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
-       * **Fälligkeitsdatum:​** In diesem Feld wird das Datum eingetragen, ​wann die Rechnung fällig ist.+       * **Fälligkeitsdatum:​** In diesem Feld wird das Datum eingetragen, ​an dem die Rechnung fällig ist.
        * **Buchungsdatum:​** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Buchung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt. Dieses Feld wird für die Erzeugung von Buchungssätzen zu externen Finanzbuchhaltungen verwendet.        * **Buchungsdatum:​** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Buchung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt. Dieses Feld wird für die Erzeugung von Buchungssätzen zu externen Finanzbuchhaltungen verwendet.
 +       * **Bemerkung:​** Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zu einer Fremdrechnung.
     ​     ​
     * **Positionen:​** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Eingangsrechnungspositionen,​ die zu der Eingangsrechnung gehören.     * **Positionen:​** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Eingangsrechnungspositionen,​ die zu der Eingangsrechnung gehören.
Line 32: Line 32:
 =====Sonstiges===== =====Sonstiges=====
  
-{{:​gui5:​handbuch:​kapitel_2:​fakturamodul_eingangsrechnung2.png|}}+{{:​gui5:​handbuch:​kapitel_2:​2.04.08-2.png|}}
  
-    * **Rechnungs-ID:** Dieses Feld kennzeichnet die vom System automatisch vorgegebene Rechnungsnummer. +    * **technische Einstellungen & Details:​** 
-    * **Original-Eingangsrechnung:** Dieses Feld verwaltet die Rechnungsnummer,​ falls aus einer stornierten Fremdrechnung eine neue Fremdrechnung erzeugt wurde. +       * **int. Nr.:** Dieses Feld kennzeichnet die vom System automatisch vorgegebene Rechnungsnummer. 
-    * **Original-Bestellung:** Dieses Feld verwaltet ​die Bestellnummer,​ falls aus einer Bestellung eine Fremdrechnung erzeugt wurde. Anmerkung: Die Bestellverwaltung von Projectile gehört nicht zum Standardumfang des Fakturamoduls.  +    ​ 
-    * **Original-Lieferantenvertrag:** Dieses Feld zeigt die Originalrechnung an, falls aus einer Bestellung eine Fremdrechnung erzeugt wurde+    * **Sonstiges:** 
-    * **Status der Eingangsrechnung:​** Wenn eine Eingangsrechnung ohne Lieferschein(Wareneingang) bzw. nur teilweise durch Lieferschein gedeckt ist, ist die Eingangsrechnung standardmäßig auf den Status „Geleistete Anzahlung“ gesetzt. Sobald eine Zuordnung (Verlinkung) zur Bestellung besteht. Bei Eingabe eines Wareneingangs kann dieser der Eingangsrechnung nachträglich zugewiesen werden. Wenn der Betrag der Eingangsrechnung mit den zugewiesenen Wareneingängen gedeckt ist, wird der Status auf „übernommen“ gesetzt. +       ​* **Datum Fakturiert:** Bei der Übernahme der Eingangsrechnung wird hier das Datum und die Uhrzeit vom System gesetzt
-    * **Differenz Wareneingang - Eingangsrechnung:** Ist die Summe der Differenz ​aus den Wareneingangsbeträgen - Betrag der Eingangsrechnung +       ​* **Datum Storniert:** Bei der Stornierung der Eingangsrechnung wird hier das Datum und die Uhrzeit vom System gesetzt
-    * **Datum Fakturiert:** Bei der Übernahme der Eingangsrechnung wird hier das Datum und die Uhrzeit vom System gesetzt+       ​* **Status der Eingangsrechnung:​** Wenn eine Eingangsrechnung ohne Lieferschein(Wareneingang) bzw. nur teilweise durch Lieferschein gedeckt ist, ist die Eingangsrechnung standardmäßig auf den Status „Geleistete Anzahlung“ gesetzt. Sobald eine Zuordnung (Verlinkung) zur Bestellung besteht. Bei Eingabe eines Wareneingangs kann dieser der Eingangsrechnung nachträglich zugewiesen werden. Wenn der Betrag der Eingangsrechnung mit den zugewiesenen Wareneingängen gedeckt ist, wird der Status auf „übernommen“ gesetzt.  
-    * **Datum Storniert:** Bei der Stornierung der Eingangsrechnung wird hier das Datum und die Uhrzeit vom System gesetzt+       ​* **Originaleingangsrechnung:** Dieses Feld verwaltet ​die Rechnungsnummer,​ falls aus einer stornierten Fremdrechnung eine neue Fremdrechnung erzeugt wurde. 
-    * **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht ​den Eintrag von Bemerkungen zu einer Fremdrechnung.+       ​* **Originalbestellung:** Dieses Feld verwaltet ​die Bestellnummer,​ falls aus einer Bestellung eine Fremdrechnung erzeugt wurde. Anmerkung: Die Bestellverwaltung von Projectile gehört nicht zum Standardumfang des Fakturamoduls.  
 +       ​* **Originallieferantenvertrag:** Dieses Feld zeigt die Originalrechnung an, falls aus einer Bestellung eine Fremdrechnung erzeugt wurde
 +       ​* **Diff. Wareneingang/​Eingangsrechnung:** Ist die Summe der Differenz aus den Wareneingangsbeträgen - Betrag der Eingangsrechnung 
 +     
 +    ​
  
 =====Aktionen===== =====Aktionen=====
gui5/handbuch/kapitel_2/2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung.1526373085.txt.gz · Last modified: 2019/10/25 14:09 (external edit)